Se crea un embarque en el módulo de compras, al cual se agregó la factura correspondiente, y al consultar los documentos del proveedor desde cuentas por pagar No se encuentra la factura.
Par que la factura sea cargada a cuentas por pagar se debe ejecutar el proceso de "Generación de factura de compra", desde el módulo de cuentas por pagar/procesos/generación de factura de compras
** si el subtipo es diferente a FACTURA se debe seleccionar el correspondiente.
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