Al asociar una factura en el tab Documentos de la liquidación de compra como Otras Facturas, si aparece este mensaje de error:
El número de factura para este proveedor no ha sido registrado en CP.
El caso se presenta porque el documento que se piensa agregar tiene una fecha mayor a la fecha de la liquidación de compras, el mismo se puede validar con la siguiente sentencia:
SELECT cp.documento,
cp.proveedor,
p.nombre,
cp.documento_embarque,
cp.fecha_documento,
cp.monto,
cp.moneda
FROM COMPANIA.documentos_cp cp(nolock)
LEFT JOIN COMPANIA.proveedor p (nolock)
ON cp.proveedor = p.proveedor
WHERE cp.tipo = 'FAC'
AND ( cp.liquidac_compra IS NULL
OR cp.liquidac_compra = 'NUMERO_LIQUIDACION' )
AND fecha_documento <= 'FECHA_LIQUIDACION (aaaa-MM-dd 00:00:00)'
AND cp.documento_embarque = 'N'
ORDER BY 1 ASC
NOTA: Se debe de cambiar donde dice NUMERO_LIQUIDACION y FECHA_LIQUIDACION por los valores correctos.
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